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NOTA DE EMPENHO 2017NE09484

Favorecido

EXPEDITO ANTONIO CARVALHAL
R$ 994,50
 

CPF/CNPJ:

10014853353

Emissão:

21/09/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

209632/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA SAO COSMO QDA B CASA 11

Municipio:

SAO LUIS FONE 2262789

Estado:

MA

CEP:

00065065

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.09 A 23.09.17EM ACAILANDIA A.DO MARANHAO B.J.DAS SELVAS BURITICUPU BURITIRANA CIDELANDIIMPERATRIZ J.LISBOA L. NOVO M.ALTOS P.FRANCO S. F.DO BREJAO S.J.DOS PATOS EOUTROS COM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09484 21/09/2017 994,50 994,50 994,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.09 A 23.09.17EM ACAILANDIA A.DO MARANHAO B.J.DAS SELVAS BURITICUPU BURITIRANA CIDELANDIIMPERATRIZ J.LISBOA L. NOVO M.ALTOS P.FRANCO S. F.DO BREJAO S.J.DOS PATOS EOUTROS COM
2017NE09484 21/09/2017 994,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14482 21/09/2017 0,00 994,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB12272 21/09/2017 0,00 0,00 994,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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