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NOTA DE EMPENHO 2017NE09977

Favorecido

ALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

08865388315

Emissão:

03/10/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

222136/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 06 Q-16 CASA 09 A

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 02.10 A 07.10.17EM ALTAMIRA DO MARANHAOBACABAL B.LUGAR B.DE AREIC. DO LAGO-ACU L.VERDE MARAJA DO SENA OLHO D` AGUADAS CUNHAS P. RAMOS S. LUIS GONZAGA DO MARANHAO V.FREIRE COM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09977 03/10/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 02.10 A 07.10.17EM ALTAMIRA DO MARANHAOBACABAL B.LUGAR B.DE AREIC. DO LAGO-ACU L.VERDE MARAJA DO SENA OLHO D` AGUADAS CUNHAS P. RAMOS S. LUIS GONZAGA DO MARANHAO V.FREIRE COM
2017NE09977 03/10/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL15180 04/10/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB13070 04/10/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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