Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE03472

Favorecido

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS
R$ 800.000,00
 

CPF/CNPJ:

06048565000125

Emissão:

11/05/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

275295/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM CONVENIO N. 010/2016, CONFORMEDESPACHO ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03472 11/05/2017 200.001,00 600.000,00 500.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM CONVENIO N. 010/2016, CONFORMEDESPACHO ANEXO
2017NE03472 11/05/2017 200.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A 5A.PARCE-LA DO CONVENIO N.010/2016
2017NE06628 24/07/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DA 6A PARCELA DO CONV10/2016
2017NE10818 26/10/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DA 7A PARCELA DO CT 10/16
2017NE10922 27/10/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARO CONVENIO 10/2016 REFERENTE AS PARCELAS DE JULHOA DEZEMBRO/2017
2017NE12158 13/11/2017 600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA- CAO ORCAMENTRIA
2017NE12980 04/12/2017 -300.002,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONVENIO N. 10/2016
2017NE13010 04/12/2017 300.002,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA -CAO ORCAMENTARIA
2017NE13011 04/12/2017 -200.002,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO PARA APAE DE SAO LUISCONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
2017NE14433 28/12/2017 1,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.3472/2017PARA AJUSTE ORCAMENTARIO
2017NE14434 28/12/2017 -100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05550 11/05/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10608 24/07/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10610 24/07/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16295 26/10/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16429 27/10/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20483 28/12/2017 0,00 100.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04828 11/05/2017 0,00 0,00 100.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL05819 11/05/2017 0,00 0,00 -100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08986 24/07/2017 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08988 24/07/2017 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14169 26/10/2017 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14660 31/10/2017 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17962 28/12/2017 0,00 0,00 100.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,