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NOTA DE EMPENHO 2017NE01469

Favorecido

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS
R$ 200.000,00
 

CPF/CNPJ:

06048565000125

Emissão:

21/03/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

275295/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM CONVENIO N. 10/2016, CONFORME DESPACHO ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01469 21/03/2017 300.000,00 200.000,00 200.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS COM CONVENIO N. 10/2016, CONFORME DESPACHO ANEXO
2017NE01469 21/03/2017 300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SALDO
2017NE10921 27/10/2017 -99.999,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.1469 PARAAJUSTE ORCAMENTARIO.
2017NE14432 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL16428 21/03/2017 0,00 -100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02026 21/03/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03011 05/04/2017 0,00 200.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01790 21/03/2017 0,00 0,00 100.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05792 OB - 2017OB01790 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 06042017
2017NS00054 21/03/2017 0,00 0,00 -100.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL05820 11/05/2017 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04827 11/05/2017 0,00 0,00 100.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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