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NOTA DE EMPENHO 2017NE01881

Favorecido

ANA CAROLINE BARROS SOUZA
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

05914457351

Emissão:

31/03/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

59688/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV. EDSON BRANDAO S/N COND.ECO PARK

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 28.03.17EM COLINAS COM 01 DIARIASE MEIA RD 296/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01881 31/03/2017 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.03 A 28.03.17EM COLINAS COM 01 DIARIASE MEIA RD 296/2017 ANEXO
2017NE01881 31/03/2017 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02778 31/03/2017 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02479 31/03/2017 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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