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NOTA DE EMPENHO 2017NE12344

Favorecido

AMERICO DE JESUS SOARES ARAUJO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

04458338315

Emissão:

21/11/2017

Plano Interno:

CONSESAUDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

256981/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento do Controle Social na Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 55 QUADRA 60 N.02 CONJUNTO BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2342, NO PE-RIODO DE 07 A 11/11/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12344 21/11/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2342, NO PE-RIODO DE 07 A 11/11/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
2017NE12344 21/11/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL18048 21/11/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15582 21/11/2017 0,00 0,00 688,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15582 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
2017NS00691 21/11/2017 0,00 0,00 -688,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB15960 24/11/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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