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NOTA DE EMPENHO 2017NE02787

Favorecido

ANA MARIA AIRES GOMES
R$ 1.606,50
 

CPF/CNPJ:

03556433320

Emissão:

20/04/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

69964/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 31 QD 26 CASA 11 VINHAS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65070770

Descrição

DESPESA C/ 10,5 DIARIASPARA VIAGEM AOS MUNICIPI-OS DESCRITOS NA RD 391 NOPERIODO DE 17 A 27/4/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02787 20/04/2017 1.606,50 1.606,50 1.606,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA C/ 10,5 DIARIASPARA VIAGEM AOS MUNICIPI-OS DESCRITOS NA RD 391 NOPERIODO DE 17 A 27/4/2017
2017NE02787 20/04/2017 1.606,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL04102 20/04/2017 0,00 1.606,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03521 20/04/2017 0,00 0,00 1.606,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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