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NOTA DE EMPENHO 2017NE04553

Favorecido

ALANNA PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

03057811388

Emissão:

07/06/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

109514/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.MARECHAL CASTELO BRANCO 1274

Municipio:

CODO

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS, NO PERIODODE 05 A 09.06.2017, PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2(QUATRO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04553 07/06/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS, NO PERIODODE 05 A 09.06.2017, PERFAZENDO O TOTAL DE 4 1/2(QUATRO DIARIAS E MEIA)
2017NE04553 07/06/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL07371 07/06/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB06297 07/06/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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