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NOTA DE EMPENHO 2017NE13987

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 2.096.661,25
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

21/12/2017

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

299035/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17, CENTRO DE ESP.DE BARRA DO CORDA, CENTRODE MED. ESP. DE IMPERATRIZ, HOSP. AQUILES LIS-BOA, HOSP. DE REG. DE BARREIRINHAS, E HOSP. REGIO-NAL DE CARU

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE13987 21/12/2017 2.096.661,25 2.096.661,25 2.023.185,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE NOVEMBRO/17, CENTRO DE ESP.DE BARRA DO CORDA, CENTRODE MED. ESP. DE IMPERATRIZ, HOSP. AQUILES LIS-BOA, HOSP. DE REG. DE BARREIRINHAS, E HOSP. REGIO-NAL DE CARU
2017NE13987 21/12/2017 2.096.661,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20205 21/12/2017 0,00 2.096.661,25 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18029 28/12/2017 0,00 0,00 3.666,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18031 28/12/2017 0,00 0,00 1.421,35
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18036 28/12/2017 0,00 0,00 4.260,33
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18038 28/12/2017 0,00 0,00 2.839,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18040 28/12/2017 0,00 0,00 2.094,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18043 28/12/2017 0,00 0,00 2.840,22
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18045 28/12/2017 0,00 0,00 1.569,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18049 28/12/2017 0,00 0,00 1.078,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18054 28/12/2017 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18057 28/12/2017 0,00 0,00 2.379,68
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB18028 28/12/2017 0,00 0,00 240.782,07
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA
2017OB18030 28/12/2017 0,00 0,00 93.335,15
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA
2017OB18032 28/12/2017 0,00 0,00 4.860,50
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA
2017OB18034 28/12/2017 0,00 0,00 94.666,25
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB18035 28/12/2017 0,00 0,00 279.761,67
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB18037 28/12/2017 0,00 0,00 186.492,51
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME
2017OB18039 28/12/2017 0,00 0,00 137.571,26
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME
2017OB18041 28/12/2017 0,00 0,00 189.333,50
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA
2017OB18042 28/12/2017 0,00 0,00 186.507,78
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB18044 28/12/2017 0,00 0,00 103.096,01
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA
2017OB18046 28/12/2017 0,00 0,00 9.721,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA
2017OB18048 28/12/2017 0,00 0,00 70.813,56
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA
2017OB18050 28/12/2017 0,00 0,00 6.860,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA
2017OB18052 28/12/2017 0,00 0,00 6.545,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER
2017OB18055 28/12/2017 0,00 0,00 148.333,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18033 28/12/2017 0,00 0,00 139,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18047 28/12/2017 0,00 0,00 279,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18051 28/12/2017 0,00 0,00 140,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18053 28/12/2017 0,00 0,00 350,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB18056 28/12/2017 0,00 0,00 7.932,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18455 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18456 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18457 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18458 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18459 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18460 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18461 29/12/2017 0,00 0,00 1.402,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18462 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18463 29/12/2017 0,00 0,00 306,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18464 29/12/2017 0,00 0,00 225,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18465 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18466 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18467 29/12/2017 0,00 0,00 667,85
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB18468 29/12/2017 0,00 0,00 90,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
2017OB18416 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA
2017OB18417 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA
2017OB18418 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA
2017OB18419 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI
2017OB18420 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA
2017OB18421 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA
2017OB18422 29/12/2017 0,00 0,00 92.082,53
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA
2017OB18423 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES
2017OB18424 29/12/2017 0,00 0,00 20.094,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA
2017OB18425 29/12/2017 0,00 0,00 14.775,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA
2017OB18426 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA
2017OB18427 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA
2017OB18428 29/12/2017 0,00 0,00 43.855,47
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA
2017OB18429 29/12/2017 0,00 0,00 5.910,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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