CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75468/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAGAMENTO DE GRUPO MEDICOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL DEPERITORO, MES DE MARCO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02847 | 25/04/2017 | 189.332,50 | 189.332,49 | 189.332,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE GRUPO MEDICOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL DEPERITORO, MES DE MARCO/17
|
2017NE02847 | 25/04/2017 | 189.332,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14571 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21108 | 25/04/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04450 | 27/04/2017 | 0,00 | 189.332,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL04723 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.688,54 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03727 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03728 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.803,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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