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NOTA DE EMPENHO 2017NE02846

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 608.596,37
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

25/04/2017

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75517/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

DESPESA PARA PAGAMENTO REF. A GRUPOS MEDICOS DO INST. CORPORE MES DE MAR/2017, CONF. DESPACHO ADM. EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02846 25/04/2017 608.596,39 608.596,37 608.596,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO REF. A GRUPOS MEDICOS DO INST. CORPORE MES DE MAR/2017, CONF. DESPACHO ADM. EM ANEXO
2017NE02846 25/04/2017 608.596,39 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14570 29/12/2017 -0,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL21107 25/04/2017 0,00 -0,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04452 27/04/2017 0,00 608.596,39 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL04720 27/04/2017 0,00 0,00 307.362,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03750 27/04/2017 0,00 0,00 3.394,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03752 27/04/2017 0,00 0,00 51,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03754 27/04/2017 0,00 0,00 1.467,32
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03751 27/04/2017 0,00 0,00 10.522,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03753 27/04/2017 0,00 0,00 158,10
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03755 27/04/2017 0,00 0,00 4.548,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05778 30/05/2017 0,00 0,00 1.419,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05780 30/05/2017 0,00 0,00 3.394,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05782 30/05/2017 0,00 0,00 51,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05784 30/05/2017 0,00 0,00 1.467,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05786 30/05/2017 0,00 0,00 2.331,38
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05788 30/05/2017 0,00 0,00 465,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05779 30/05/2017 0,00 0,00 4.401,98
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05781 30/05/2017 0,00 0,00 10.522,15
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05783 30/05/2017 0,00 0,00 158,10
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05785 30/05/2017 0,00 0,00 4.548,70
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05787 30/05/2017 0,00 0,00 7.227,30
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB05789 30/05/2017 0,00 0,00 1.441,50
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL09585 30/06/2017 0,00 0,00 243.663,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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