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NOTA DE EMPENHO 2017NE02192

Favorecido

WENDELL DOS SANTOS MONTEIRO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

02928021370

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

65398/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 11 Q/B

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 241, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02192 11/04/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 241, NO PERIODO DE 24 A 28/04/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
2017NE02192 11/04/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03438 11/04/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02892 11/04/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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