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NOTA DE EMPENHO 2017NE09334

Favorecido

ADENISE FERREIRA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

02263194312

Emissão:

15/09/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

209527/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DA PAZ

Municipio:

ITAPERURU-MIRIM

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1722, NOPERIODO DE 18 A 22/09/2017 TOTAL: 45 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09334 15/09/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1722, NOPERIODO DE 18 A 22/09/2017 TOTAL: 45 DIARIAS
2017NE09334 15/09/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14298 15/09/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB12117 15/09/2017 0,00 0,00 688,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12117 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00541 15/09/2017 0,00 0,00 -688,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB12166 19/09/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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