CPF/CNPJ:
02130473000139
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02560 | 18/04/2017 | 9.937,38 | 44.713,71 | 39.745,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02560 | 18/04/2017 | 9.937,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04790 | 08/06/2017 | 9.936,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07020 | 03/08/2017 | 9.936,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11354 | 03/11/2017 | 4.968,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11733 | 07/11/2017 | 14.904,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04419 | 26/04/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05178 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07823 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09207 | 04/07/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11453 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14068 | 14/09/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16929 | 03/11/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17777 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19490 | 12/12/2017 | 0,00 | 4.968,19 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03982 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04605 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06697 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08105 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09778 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11922 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11922 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00360 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13531 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14890 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16640 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.968,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,