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NOTA DE EMPENHO 2017NE02560

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE
R$ 49.682,90
 

CPF/CNPJ:

02130473000139

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02560 18/04/2017 9.937,38 44.713,71 39.745,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02560 18/04/2017 9.937,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04790 08/06/2017 9.936,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07020 03/08/2017 9.936,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11354 03/11/2017 4.968,19 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11733 07/11/2017 14.904,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04419 26/04/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05178 09/05/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07823 09/06/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09207 04/07/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11453 07/08/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14068 14/09/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16929 03/11/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17777 16/11/2017 0,00 4.968,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19490 12/12/2017 0,00 4.968,19 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03982 02/05/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB04605 10/05/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB06697 12/06/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB08105 10/07/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB09778 09/08/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB11922 15/09/2017 0,00 0,00 4.968,19
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11922 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00360 15/09/2017 0,00 0,00 -4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB13531 11/10/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB14890 06/11/2017 0,00 0,00 4.968,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB16640 05/12/2017 0,00 0,00 4.968,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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