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NOTA DE EMPENHO 2017NE01210

Favorecido

ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXC DE BALSAS
R$ 141.010,96
 

CPF/CNPJ:

00839387000174

Emissão:

15/03/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

22215/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO PARA /SUSTENTAR DESPESAS COM SERVICOS COM ASSISTENCIA A PORTADORES DE DOENCAS ES-PECIAIS NO CIDADE DE BALSAS,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01210 15/03/2017 188.526,96 109.589,80 109.589,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA /SUSTENTAR DESPESAS COM SERVICOS COM ASSISTENCIA A PORTADORES DE DOENCAS ES-PECIAIS NO CIDADE DE BALSAS,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
2017NE01210 15/03/2017 188.526,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL TENDO EM VIS-TA QUE A NECESSIDADE ORCAMENTARIA PREVISTA PARA OPERIODO DE ABRIL A DEZEM-BRO/2017 E DE 141.395,22CONF. DESPACHO FOLHA 155ANEXO
2017NE10028 04/10/2017 -47.131,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.1210 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE12921 30/11/2017 -384,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
2017NE14455 29/12/2017 -15.326,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DEASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENCAS ESPECIAIS NA /CIDADE DE BALSAS,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
2017NE14511 29/12/2017 15.326,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13797 13/09/2017 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16274 25/10/2017 0,00 15.740,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18892 05/12/2017 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08550 21/06/2017 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09954 13/07/2017 0,00 15.296,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11762 10/08/2017 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20467 28/12/2017 0,00 15.710,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07279 21/06/2017 0,00 0,00 15.710,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05893 OB - 2017OB07279 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 23062017
2017NS00178 21/06/2017 0,00 0,00 -15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB07434 26/06/2017 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB08413 13/07/2017 0,00 0,00 15.296,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05926 OB - 2017OB08413 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 14072017
2017NS00212 13/07/2017 0,00 0,00 -15.296,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB08594 17/07/2017 0,00 0,00 15.296,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05932 OB - 2017OB08594 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 20072017
2017NS00214 19/07/2017 0,00 0,00 -15.296,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB09033 25/07/2017 0,00 0,00 15.296,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB09939 10/08/2017 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB11633 13/09/2017 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB14155 25/10/2017 0,00 0,00 15.740,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB16832 05/12/2017 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB17967 28/12/2017 0,00 0,00 15.710,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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