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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE01574

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 22 A 24/03/2017, CONF. RD 221 TOTAL: 2,5 DIARIAS

982,50 982,50 982,50
Totais: 982,50 982,50 982,50

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