CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
190991/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE AGENCIA- MENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS/INTERNACIONAIS E MARITIMA PARA ATENDER ASEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00893 | 03/11/2017 | 10.000,00 | 6.455,58 | 6.455,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE AGENCIA- MENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS/INTERNACIONAIS E MARITIMA PARA ATENDER ASEDES.
|
2017NE00893 | 03/11/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DA NE 00893/17.
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2017NE01193 | 29/12/2017 | -3.544,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01613 | 20/12/2017 | 0,00 | 6.455,58 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01180 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.455,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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