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NOTA DE EMPENHO 2017NE00951

Favorecido

WERLLAYNE AMORIM PINHEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00970914300

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

VIGISOCIAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

264911

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA DO ARIRIZAL BLOCO 4 APT. 302 COND. DEITALY 1_ COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA MONITORAR SERV.SOCIOASSISTENCIAIS PERIODO: 27/11 A 01/12/17MUNIC.: ACAILANDIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00951 17/11/2017 865,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR SERV.SOCIOASSISTENCIAIS PERIODO: 27/11 A 01/12/17MUNIC.: ACAILANDIA
2017NE00951 17/11/2017 865,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 951/2017
2017NE01153 05/12/2017 -865,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL01436 17/11/2017 0,00 -865,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01282 17/11/2017 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01024 17/11/2017 0,00 0,00 865,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06124 OB - 2017OB01024 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 05122017
2017NS00033 17/11/2017 0,00 0,00 -865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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