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NOTA DE EMPENHO 2017NE00375

Favorecido

INSS
R$ 19.036,64
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

02/05/2017

Plano Interno:

LEITESAN

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

53881/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Distribuição de Leite

Fonte:

CONVENIO N. 06/2013/SESAN

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS AOS PRODUTORES E FORNECEDORES EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 24/-16 CELEBRADO ENTRE A SE--DES E ASSOC. DE PROD. DE LEITE DE CODO-APLEC CONVENIO N 006/2013-SESANSICONV 7916

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00375 02/05/2017 19.036,64 15.151,13 15.151,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS AOS PRODUTORES E FORNECEDORES EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 24/-16 CELEBRADO ENTRE A SE--DES E ASSOC. DE PROD. DE LEITE DE CODO-APLEC CONVENIO N 006/2013-SESANSICONV 7916
2017NE00375 02/05/2017 19.036,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01183 02/05/2017 0,00 -194,74 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01184 02/05/2017 0,00 -381,43 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01185 02/05/2017 0,00 -227,28 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01186 02/05/2017 0,00 -449,81 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01187 02/05/2017 0,00 -478,70 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01188 02/05/2017 0,00 -336,44 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01189 02/05/2017 0,00 -474,68 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01190 02/05/2017 0,00 -329,13 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01191 02/05/2017 0,00 -302,62 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01195 02/05/2017 0,00 -368,08 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01210 02/05/2017 0,00 -0,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01027 12/07/2017 0,00 449,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01028 12/07/2017 0,00 227,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01029 12/07/2017 0,00 478,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01030 12/07/2017 0,00 336,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01031 12/07/2017 0,00 381,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01032 12/07/2017 0,00 302,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01033 12/07/2017 0,00 194,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01034 12/07/2017 0,00 329,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01035 12/07/2017 0,00 368,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01036 12/07/2017 0,00 474,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01170 04/08/2017 0,00 755,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01171 04/08/2017 0,00 894,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01196 07/08/2017 0,00 3.968,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01205 09/08/2017 0,00 1.049,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01256 21/08/2017 0,00 1.062,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01390 04/09/2017 0,00 1.566,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01575 27/09/2017 0,00 1.630,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01641 05/10/2017 0,00 1.473,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01725 24/10/2017 0,00 1.433,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01836 07/11/2017 0,00 1.316,22 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00841 17/07/2017 0,00 0,00 194,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00843 17/07/2017 0,00 0,00 302,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB00845 17/07/2017 0,00 0,00 474,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00847 17/07/2017 0,00 0,00 368,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB00849 17/07/2017 0,00 0,00 381,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB00851 17/07/2017 0,00 0,00 478,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB00853 17/07/2017 0,00 0,00 329,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB00857 18/07/2017 0,00 0,00 336,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00859 18/07/2017 0,00 0,00 227,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB00861 18/07/2017 0,00 0,00 449,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00841 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00052 19/07/2017 0,00 0,00 -194,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00843 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00053 19/07/2017 0,00 0,00 -302,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00845 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00054 19/07/2017 0,00 0,00 -474,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00847 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00055 19/07/2017 0,00 0,00 -368,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00849 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00056 19/07/2017 0,00 0,00 -381,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00851 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00057 19/07/2017 0,00 0,00 -478,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00853 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00058 19/07/2017 0,00 0,00 -329,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00857 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00059 19/07/2017 0,00 0,00 -336,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00859 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00060 19/07/2017 0,00 0,00 -227,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05957 OB - 2017OB00861 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04082017
2017NS00061 19/07/2017 0,00 0,00 -449,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB00992 09/08/2017 0,00 0,00 3.968,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB00993 09/08/2017 0,00 0,00 755,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00995 09/08/2017 0,00 0,00 894,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB00996 09/08/2017 0,00 0,00 1.049,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB01029 22/08/2017 0,00 0,00 1.062,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB01102 04/09/2017 0,00 0,00 1.566,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB01194 27/09/2017 0,00 0,00 1.630,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB01406 06/10/2017 0,00 0,00 1.473,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB01462 24/10/2017 0,00 0,00 1.433,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB01531 08/11/2017 0,00 0,00 1.316,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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