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NOTA DE EMPENHO 2017NE00859

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 18.360,00
 

CPF/CNPJ:

08953969000199

Emissão:

05/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

248055/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS COPIADORAS ASSISTENCIA TECNICAE CORRETIVA E MANUTENCAO PREVENTIDA P/ ESTA SECRE-TARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00859 05/10/2017 13.440,00 13.440,00 13.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS COPIADORAS ASSISTENCIA TECNICAE CORRETIVA E MANUTENCAO PREVENTIDA P/ ESTA SECRE-TARIA.
2017NE00859 05/10/2017 13.440,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS COPIADORAS ASSISTENCIA TECNICAE CORRETIVA E MANUTENCAO PREVENTIDA P/ ESTA SECRE-TARIA.
2017NE00914 26/10/2017 6.720,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 914/17 POR ER-RO DE VALOR;
2017NE00922 30/10/2017 -6.720,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. A LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS COPIADORAS ASSISTENCIA TECNICAE CORRETIVA E MANUTENCAO PREVENTIDA P/ ESTA SECRE-TARIA.
2017NE00923 26/10/2017 4.920,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01784 31/10/2017 0,00 6.720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02017 23/11/2017 0,00 6.720,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01871 27/12/2017 0,00 0,00 6.720,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01872 27/12/2017 0,00 0,00 6.720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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