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NOTA DE EMPENHO 2017NE00271

Favorecido

SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
R$ 484.353,48
 

CPF/CNPJ:

00938996000180

Emissão:

12/04/2017

Plano Interno:

INFRASEGSAN

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

206480/16

Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE BANCODE ALIMENTOS COM VISTA A GARANTIR A ARRECADECAO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE ALIMENTOS PARA PESSOA DE SITUACAO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00271 12/04/2017 484.353,48 383.139,34 270.517,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE BANCODE ALIMENTOS COM VISTA A GARANTIR A ARRECADECAO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE ALIMENTOS PARA PESSOA DE SITUACAO DE
2017NE00271 12/04/2017 484.353,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01234 17/08/2017 0,00 133.495,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01704 19/10/2017 0,00 137.021,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02260 15/12/2017 0,00 112.621,57 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01027 21/08/2017 0,00 0,00 129.490,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01028 21/08/2017 0,00 0,00 4.004,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB01460 24/10/2017 0,00 0,00 132.911,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01461 24/10/2017 0,00 0,00 4.110,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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