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NOTA DE EMPENHO 2017NE04769

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 923,80
 

CPF/CNPJ:

60016848390

Emissão:

21/11/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

262419/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04769 21/11/2017 1.000,00 923,80 923,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
2017NE04769 21/11/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE04769,REF A ADIANTAMENTO.
2017NE05575 27/12/2017 -76,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL09785 21/11/2017 0,00 -76,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL08212 21/11/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 06293120000100 - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito
2017OB05457 21/11/2017 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017OB05457
2017GR00153 27/12/2017 0,00 0,00 -76,20
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL10065 31/12/2017 0,00 0,00 923,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL10065 31/12/2017 0,00 0,00 -923,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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