CPF/CNPJ:
41497736000102
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32267/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO 58/2015 FIRMADO POR DETRAN E A EMPRESA SERVEMTEC LTA -ME PARA MANUTEN-CAO E INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E MATERIAIS DE REPOSICAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00617 | 07/03/2017 | 25.501,00 | 89.253,88 | 89.253,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO 58/2015 FIRMADO POR DETRAN E A EMPRESA SERVEMTEC LTA -ME PARA MANUTEN-CAO E INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E MATERIAIS DE REPOSICAO.
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2017NE00617 | 07/03/2017 | 25.501,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00617 REF.A SERVEMTEC LTDA
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2017NE01835 | 22/05/2017 | 10.040,29 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03603 REF ASERVEMTEC ,CONTRATO 58/2015, REF AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2017,15 MEDI- CAO, NF 20170000000256.
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2017NE03603 | 06/09/2017 | 40.544,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00617 REF.A SERVEMTEC LTDA ME MESESDE JULHO E AGOSTO/2017
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2017NE04975 | 23/11/2017 | 13.168,76 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00617.
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2017NE05721 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02807 | 22/05/2017 | 0,00 | 35.540,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL05875 | 06/09/2017 | 0,00 | 40.544,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL08433 | 23/11/2017 | 0,00 | 13.168,76 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02112 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.540,29 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04077 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.544,83 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB05650 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.168,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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