CPF/CNPJ:
40537471391
Emissão:
25/08/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
188248/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA BRANCA 311 CODOZINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65025370
46001 EMPENHO 2017NE03377 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03377 | 25/08/2017 | 1.681,80 | 5.042,40 | 5.042,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE03377 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03377 | 25/08/2017 | 1.681,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03377 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03960 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE03377 REFA EMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04429 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03377 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05122 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03377 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05498 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05497 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.680,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06544 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07427 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08624 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09600 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB03797 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.680,80 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB04483 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05037 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB05796 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB06297 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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