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NOTA DE EMPENHO 2017NE00303

Favorecido

JOSE RIBAMAR A.SOARES
R$ 39.953,68
 

CPF/CNPJ:

36324710378

Emissão:

15/02/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

18014/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA SAO FRANCISCO N. 912 VILA NOVA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65912120

Descrição

36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00303 15/02/2017 3.172,44 39.953,68 39.953,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
2017NE00303 15/02/2017 3.172,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
2017NE00451 21/02/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
2017NE01065 27/03/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2017
2017NE01431 24/04/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
2017NE01998 29/05/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF.A CETRAN JUN/2017
2017NE02499 28/06/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
2017NE02998 25/07/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03398 25/08/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
2017NE04036 26/09/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
2017NE04456 24/10/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
2017NE05171 29/11/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
2017NE05349 12/12/2017 3.342,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00306 15/02/2017 0,00 3.171,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00490 21/02/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01572 27/03/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02218 24/04/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03014 29/05/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03729 28/06/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04593 25/07/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05518 25/08/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06636 26/09/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07457 24/10/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08718 29/11/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09122 12/12/2017 0,00 3.343,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00330 15/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00362 16/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00330
2017GR00067 16/02/2017 0,00 0,00 -3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00563 21/02/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01225 27/03/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01654 24/04/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02230 29/05/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02788 28/06/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03378 25/07/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03816 25/08/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04537 26/09/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04996 24/10/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB05862 29/11/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB06093 12/12/2017 0,00 0,00 3.343,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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