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NOTA DE EMPENHO 2017NE00298

Favorecido

RAIMUNDO NONATO SANTOS SA
R$ 39.953,68
 

CPF/CNPJ:

25742892349

Emissão:

15/02/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

18014/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DUARTE DA COSTA, 83, FLORESTA

Municipio:

SAO LUIS FONE 231-7085 99747395

Estado:

MA

CEP:

65035770

Descrição

36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00298 15/02/2017 3.172,44 39.953,68 39.953,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
2017NE00298 15/02/2017 3.172,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
2017NE00449 21/02/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
2017NE01063 27/03/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2017
2017NE01429 24/04/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
2017NE01996 29/05/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF ACETRAN JUN/2017
2017NE02497 28/06/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
2017NE02996 25/07/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03397 25/08/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
2017NE04034 26/09/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
2017NE04454 24/10/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
2017NE05169 29/11/2017 3.343,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00298 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
2017NE05347 12/12/2017 3.342,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00303 15/02/2017 0,00 3.171,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00488 21/02/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01570 27/03/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02216 24/04/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03012 29/05/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03727 28/06/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04589 25/07/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05516 25/08/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06634 26/09/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07455 24/10/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08715 29/11/2017 0,00 3.343,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09120 12/12/2017 0,00 3.343,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00328 15/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00360 16/02/2017 0,00 0,00 3.171,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00328
2017GR00064 16/02/2017 0,00 0,00 -3.171,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB00561 21/02/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01227 27/03/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB01652 24/04/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02228 29/05/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB02786 28/06/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03376 25/07/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB03814 25/08/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04535 26/09/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB04994 24/10/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB05860 29/11/2017 0,00 0,00 3.343,84
PAGAMENTO (700214)
2017OB06096 12/12/2017 0,00 0,00 3.343,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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