CPF/CNPJ:
22520562315
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA TOME DE SOUSA N 37 LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
46001 EMPENHO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00158 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00158 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00603 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00158 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE ABRIL/17
|
2017NE01002 | 23/03/2017 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
|
2017NE01549 | 26/04/2017 | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02143 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
|
2017NE02570 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02922 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03325 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00158 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
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2017NE03338 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
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2017NE03382 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00158 REF.AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE OUTUBRO.
|
2017NE03968 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DOS DISPOSICAO DO DETRAN MES DE NOVEMBRO/2017.
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2017NE04441 | 24/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
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2017NE05134 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00158 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2018
|
2017NE05514 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00161 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00875 | 07/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01468 | 23/03/2017 | 0,00 | 1.221,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02353 | 26/04/2017 | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03186 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03847 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04421 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05495 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06506 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07420 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08635 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09626 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00159 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00734 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01134 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01770 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02432 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02908 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03285 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB03761 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04466 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05049 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB05806 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB06319 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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