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NOTA DE EMPENHO 2017NE00138

Favorecido

MARILIA ARAUJO SOUSA PEREIRA
R$ 9.627,20
 

CPF/CNPJ:

17701228349

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

AUXALIMSER1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

11533/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

AV.AV.PRINC.Q 06 C,06 J.DAS MARGARIDAS COHATRAC.

Municipio:

SAO LUIS FONE 238 3962

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

46001 EMPENHO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00138 31/01/2017 727,00 9.627,20 9.627,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
2017NE00138 31/01/2017 727,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MARCO/2017.
2017NE00593 06/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00138 REF.A AUXLIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL/2017.
2017NE01009 23/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
2017NE01537 26/04/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
2017NE02132 30/05/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF.A AUX. ALIM. EMARHP JUL/17
2017NE02592 04/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
2017NE02911 21/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
2017NE03313 23/08/2017 840,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00138 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
2017NE03346 23/08/2017 -840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
2017NE03370 25/08/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/17
2017NE03965 22/09/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00138 REFA EMARHP MES DE NOVEMBRO
2017NE04430 23/10/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
2017NE05123 28/11/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00138 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
2017NE05499 21/12/2017 839,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00143 31/01/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00865 06/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01475 23/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02342 26/04/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03168 30/05/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03869 04/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL04410 21/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05500 25/08/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL06545 22/09/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL07428 24/10/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL08627 28/11/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL09601 21/12/2017 0,00 840,40 0,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00160 01/02/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00748 07/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01144 23/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01759 27/04/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB02419 30/05/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB02938 04/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03301 24/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03798 25/08/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB04484 25/09/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05038 24/10/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05797 28/11/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB06298 21/12/2017 0,00 0,00 840,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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