CPF/CNPJ:
14976757153
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
36577/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DAS ANDIROBAS BLOCO B APT 302
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065075
36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00455 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 29.034,76 | 29.034,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00455 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01037 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF.A JARIS ABRIL/17
|
2017NE01437 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF.A JARIS MES DE MAIO.
|
2017NE01983 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02505 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03004 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03450 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04009 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
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2017NE04503 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04800 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00496 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01536 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02224 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02996 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03736 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04590 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05572 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06608 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07535 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08547 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09199 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00575 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01202 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01662 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02252 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02794 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03355 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03867 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04508 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05104 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05723 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06144 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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