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NOTA DE EMPENHO 2017NE00455

Favorecido

SILVIA REGINA MOCHEL REIS
R$ 29.034,76
 

CPF/CNPJ:

14976757153

Emissão:

21/02/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

36577/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DAS ANDIROBAS BLOCO B APT 302

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065075

Descrição

36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00455 21/02/2017 2.585,51 29.034,76 29.034,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS -MA MES DE FEVEREIRO/2017.
2017NE00455 21/02/2017 2.585,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF A JARIS, MARCO/2017.
2017NE01037 27/03/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF.A JARIS ABRIL/17
2017NE01437 24/04/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF.A JARIS MES DE MAIO.
2017NE01983 29/05/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
2017NE02505 28/06/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
2017NE03004 25/07/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03450 25/08/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
2017NE04009 26/09/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
2017NE04503 25/10/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00455 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
2017NE04800 21/11/2017 5.340,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00496 21/02/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01536 27/03/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02224 24/04/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02996 29/05/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03736 28/06/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04590 25/07/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05572 25/08/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06608 26/09/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07535 25/10/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08547 27/11/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09199 13/12/2017 0,00 2.670,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00575 21/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01202 27/03/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01662 24/04/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02252 29/05/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02794 28/06/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03355 25/07/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03867 25/08/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB04508 26/09/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB05104 25/10/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB05723 27/11/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB06144 13/12/2017 0,00 0,00 2.670,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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