Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00153

Favorecido

SILAS ANTONIO JUNQUEIRA AYRES
R$ 9.627,20
 

CPF/CNPJ:

13475428334

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

AUXALIMSER1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

11533/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

TRAVESSA MARECHAL LOTT, 45

Municipio:

SAO LUIS FONE 232 06 27

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

46001 EMPENHO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00153 31/01/2017 727,00 9.627,20 9.627,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
2017NE00153 31/01/2017 727,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00153 REF. A EMARHP MARCO/2017
2017NE00609 06/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00153 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE ABRIL/17
2017NE01005 23/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
2017NE01546 26/04/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE002140 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
2017NE02140 30/05/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
2017NE02567 04/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
2017NE02919 21/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
2017NE03322 23/08/2017 840,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PRATE DE2017NE00153 AUTORIZADO PELO DIRETOR DA UNIDADE DEFINANCAS.
2017NE03333 23/08/2017 -840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
2017NE03379 25/08/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00153 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE OUTUBRO.
2017NE03951 22/09/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SER- VIDORES DA EMARPH COLOCA-DOS DISPOSICAO DO DETRAN MES DE NOVEMBRO/2017.
2017NE04438 24/10/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
2017NE05131 28/11/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00153 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE JANEIRO/2017
2017NE05511 21/12/2017 839,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515094)
2017NL05451 31/01/2017 0,00 -840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00153 31/01/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00882 07/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01464 23/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02350 26/04/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03183 30/05/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03844 04/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL04418 21/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05443 23/08/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05490 25/08/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL06503 22/09/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL07415 24/10/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL08625 28/11/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL09622 21/12/2017 0,00 840,40 0,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00148 01/02/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00771 07/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01136 23/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01767 27/04/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB02429 30/05/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB02905 04/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03282 24/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03758 25/08/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB04460 25/09/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05046 24/10/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05800 28/11/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB06316 21/12/2017 0,00 0,00 840,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,