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NOTA DE EMPENHO 2017NE02695

Favorecido

MARIA DO SOCORRO SILVA SANTANA
R$ 758,40
 

CPF/CNPJ:

12640352334

Emissão:

10/07/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

153141/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

VL 204 Q 204 CASA 01 PARQUE VITORIA TURU

Municipio:

SAO LUIS 3233-1689

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PRO- JETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 06/07/17 A 13/07/2017 EM ACAILANDIA,IMPERATRIZ,JOAO LISBOA, CIDELANDIA E DAVINOPOLIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02695 10/07/2017 758,40 758,40 758,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA INTERIORIZAR O PRO- JETO FERIAS EM TRANSITO NO PERIODO DE 06/07/17 A 13/07/2017 EM ACAILANDIA,IMPERATRIZ,JOAO LISBOA, CIDELANDIA E DAVINOPOLIA.
2017NE02695 10/07/2017 758,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL04010 10/07/2017 0,00 758,40 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03031 10/07/2017 0,00 0,00 758,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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