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NOTA DE EMPENHO 2017NE00146

Favorecido

MARIA DO SOCORRO SILVA SANTANA
R$ 9.627,20
 

CPF/CNPJ:

12640352334

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

AUXALIMSER1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

11533/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

VL 204 Q 204 CASA 01 PARQUE VITORIA TURU

Municipio:

SAO LUIS 3233-1689

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

46001 EMPENHO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00146 31/01/2017 727,00 9.627,20 9.627,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
2017NE00146 31/01/2017 727,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00146 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
2017NE00550 06/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE ABRIL/2017
2017NE01001 23/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
2017NE01531 26/04/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
2017NE02125 30/05/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00146 REFERENTE A AUXILIO ALIMEN-TACAO MES DE JUL.2017
2017NE02586 04/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
2017NE02904 21/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
2017NE03307 23/08/2017 840,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00146 CONFORME ORDEM DO DI-RETOR DA UNIDADE
2017NE03332 23/08/2017 -840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
2017NE03364 25/08/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/17
2017NE03942 22/09/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00146 REFA EMARPHP MES DE NOVEMBRO
2017NE04423 23/10/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
2017NE05116 28/11/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00146 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
2017NE05492 21/12/2017 839,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515094)
2017NL05447 31/01/2017 0,00 -840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00133 31/01/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00816 06/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01491 23/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02335 26/04/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03175 30/05/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03862 04/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL04403 21/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05438 23/08/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05485 25/08/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL06537 22/09/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL07413 24/10/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL08609 28/11/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL09610 21/12/2017 0,00 840,40 0,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00142 01/02/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00742 07/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01161 23/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01752 27/04/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB02412 30/05/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB02928 04/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03294 24/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03791 25/08/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB04477 25/09/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05031 24/10/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05790 28/11/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB06307 21/12/2017 0,00 0,00 840,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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