CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
23/06/2017
Plano Interno:
INFORMATIC4
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
102378/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A PAULO DETARSO DE CARVALHO BAYMAFILHO - EPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02427 | 23/06/2017 | 432.780,00 | 399.910,00 | 265.026,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PAULO DETARSO DE CARVALHO BAYMAFILHO - EPP.
|
2017NE02427 | 23/06/2017 | 432.780,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE02427.
|
2017NE05824 | 28/12/2017 | -32.870,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06745 | 02/10/2017 | 0,00 | 111.390,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08036 | 10/11/2017 | 0,00 | 144.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09951 | 28/12/2017 | 0,00 | 144.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04646 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.670,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04674 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.670,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04645 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.149,65 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04673 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.569,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04646 CONFORME COMUNICA 5376 02102017
|
2017NS00066 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.670,85 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05375 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.163,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05374 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.883,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05376 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.213,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10083 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.213,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10091 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.163,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,