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NOTA DE EMPENHO 2017NE00585

Favorecido

ARISTIDES MILHOMEM DE SOUSA
R$ 26.551,32
 

CPF/CNPJ:

10182128172

Emissão:

06/03/2017

Plano Interno:

MANUCIRET13

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

33471/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DOS COCAIS , 100 BAIRRO INCRA

Municipio:

BARRA DO CORDA

Estado:

MA

CEP:

65950000

Descrição

36015 EMPENHO REF. A CONTRATO -N.06/2016 CONCERNENTE AOSR. ARISTIDES MILHOMEM DESOUSA LOCACAO DE IMOVEL ,PARA FUNCIONAMENTO DA 13.CIRETRAN DE BARRA DO COR-DA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00585 06/03/2017 26.552,32 26.551,32 26.551,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF. A CONTRATO -N.06/2016 CONCERNENTE AOSR. ARISTIDES MILHOMEM DESOUSA LOCACAO DE IMOVEL ,PARA FUNCIONAMENTO DA 13.CIRETRAN DE BARRA DO COR-DA.
2017NE00585 06/03/2017 26.552,32 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00585
2017NE05751 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01169 15/03/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01905 12/04/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02456 03/05/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02747 17/05/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03413 09/06/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04149 17/07/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05255 17/08/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06224 15/09/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07202 18/10/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08009 09/11/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08931 05/12/2017 0,00 2.212,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09924 28/12/2017 0,00 2.212,61 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00943 15/03/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB01486 12/04/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB01845 03/05/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB02086 18/05/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB02554 09/06/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB03139 17/07/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB03688 17/08/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB04296 15/09/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB04867 18/10/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB05357 09/11/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB05970 05/12/2017 0,00 0,00 2.212,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB06514 28/12/2017 0,00 0,00 2.212,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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