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NOTA DE EMPENHO 2017NE00148

Favorecido

NADJA CRUZ REIS
R$ 9.165,20
 

CPF/CNPJ:

09564993334

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

AUXALIMSER1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

11533/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 06 QDA 14 CASA 27 RESD PM

Municipio:

SAO LUIS FONE 2211572

Estado:

MA

CEP:

00065010

Descrição

46001 EMPENHO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00148 31/01/2017 265,00 9.165,20 9.165,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
2017NE00148 31/01/2017 265,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00148 REF. A EMARHP MARCO/2017.
2017NE00599 06/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00148 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP ABRIL/2017.
2017NE00985 23/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
2017NE01541 26/04/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF A AUXIIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017.
2017NE02135 30/05/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
2017NE02576 04/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
2017NE02914 21/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
2017NE03316 23/08/2017 840,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00148 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
2017NE03349 23/08/2017 -840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
2017NE03373 25/08/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
2017NE03974 22/09/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00148 REF.A EMARHP MES DE NOVEMBRO
2017NE04433 23/10/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
2017NE05126 28/11/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
2017NE05502 21/12/2017 839,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00148 31/01/2017 0,00 264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00870 07/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01482 23/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02345 26/04/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03178 30/05/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03853 04/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL04413 21/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL05503 25/08/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL06549 22/09/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL07431 24/10/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL08636 28/11/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL09604 21/12/2017 0,00 840,40 0,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00133 01/02/2017 0,00 0,00 264,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00766 07/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01147 23/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01762 27/04/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB02424 30/05/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB02900 04/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03276 24/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03801 25/08/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB04487 25/09/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05041 24/10/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB05803 28/11/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB06301 21/12/2017 0,00 0,00 840,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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