CPF/CNPJ:
09564993334
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
11533/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 06 QDA 14 CASA 27 RESD PM
Municipio:
SAO LUIS FONE 2211572
Estado:
MA
CEP:
00065010
46001 EMPENHO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00148 | 31/01/2017 | 265,00 | 9.165,20 | 9.165,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00148 | 31/01/2017 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00148 REF. A EMARHP MARCO/2017.
|
2017NE00599 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00148 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP ABRIL/2017.
|
2017NE00985 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
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2017NE01541 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF A AUXIIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02135 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
|
2017NE02576 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02914 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
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2017NE03316 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00148 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
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2017NE03349 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
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2017NE03373 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
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2017NE03974 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00148 REF.A EMARHP MES DE NOVEMBRO
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2017NE04433 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
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2017NE05126 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00148 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
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2017NE05502 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00148 | 31/01/2017 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00870 | 07/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01482 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL02345 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03178 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL03853 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL04413 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL05503 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL06549 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL07431 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL08636 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL09604 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00133 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB00766 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB01147 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB01762 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02424 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB02900 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB03276 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB03801 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2017OB04487 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB05041 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB05803 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2017OB06301 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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