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NOTA DE EMPENHO 2017NE02811

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA
R$ 874.961,86
 

CPF/CNPJ:

07403718000178

Emissão:

17/07/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

12664/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF A PRORROGACAODO CONTRATO 09/2015 OBJ. DE CONTRATACAO DE EMPRESADE ENG. SOB A DEMANDA DE PRESTAR SERV DE MANUTEN- CAO PREDIAL NAS EDIFECACOES DO DETRAN/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02811 17/07/2017 875.000,00 874.961,86 490.748,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A PRORROGACAODO CONTRATO 09/2015 OBJ. DE CONTRATACAO DE EMPRESADE ENG. SOB A DEMANDA DE PRESTAR SERV DE MANUTEN- CAO PREDIAL NAS EDIFECACOES DO DETRAN/MA.
2017NE02811 17/07/2017 875.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE02811.
2017NE05819 31/12/2017 -38,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL09948 17/07/2017 0,00 -401.058,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04173 17/07/2017 0,00 194.605,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05148 11/08/2017 0,00 279.298,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09947 29/12/2017 0,00 401.058,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09949 28/12/2017 0,00 401.058,27 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03156 17/07/2017 0,00 0,00 2.335,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB03155 17/07/2017 0,00 0,00 186.431,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03157 17/07/2017 0,00 0,00 5.838,15
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03639 11/08/2017 0,00 0,00 3.351,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB03638 11/08/2017 0,00 0,00 267.567,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03640 11/08/2017 0,00 0,00 8.378,95
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10085 31/12/2017 0,00 0,00 12.031,75
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10088 31/12/2017 0,00 0,00 4.812,66
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10090 31/12/2017 0,00 0,00 4.812,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2017NL10089 31/12/2017 0,00 0,00 -4.812,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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