CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
MANUCIRET15
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84035/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 12/2015_ REF A MANUTENCAOPREDIAL NA CIRETRAN DE SAO JOAO DOS PATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01946 | 24/05/2017 | 200.000,00 | 199.829,09 | 199.829,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 12/2015_ REF A MANUTENCAOPREDIAL NA CIRETRAN DE SAO JOAO DOS PATOS.
|
2017NE01946 | 24/05/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE01946
|
2017NE05727 | 28/12/2017 | -170,91 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07764 | 03/11/2017 | 0,00 | 156.738,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09426 | 18/12/2017 | 0,00 | 43.090,24 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05264 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.485,86 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05263 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.252,99 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06224 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.508,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06220 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.427,57 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06225 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.154,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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