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NOTA DE EMPENHO 2017NE01946

Favorecido

RESENDE ENGENHARIA LTDA
R$ 199.829,09
 

CPF/CNPJ:

03117050000141

Emissão:

24/05/2017

Plano Interno:

MANUCIRET15

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

84035/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 12/2015_ REF A MANUTENCAOPREDIAL NA CIRETRAN DE SAO JOAO DOS PATOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01946 24/05/2017 200.000,00 199.829,09 199.829,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 12/2015_ REF A MANUTENCAOPREDIAL NA CIRETRAN DE SAO JOAO DOS PATOS.
2017NE01946 24/05/2017 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE01946
2017NE05727 28/12/2017 -170,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07764 03/11/2017 0,00 156.738,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09426 18/12/2017 0,00 43.090,24 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB05264 03/11/2017 0,00 0,00 5.485,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB05263 03/11/2017 0,00 0,00 151.252,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB06224 18/12/2017 0,00 0,00 1.508,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB06220 18/12/2017 0,00 0,00 39.427,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06225 18/12/2017 0,00 0,00 2.154,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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