CPF/CNPJ:
01594502331
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
36577/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DAS CAMELIAS,N10 ED OLIMPUS PONTA DA AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077325
36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE FEVEREIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00459 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 18.350,92 | 18.350,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00459 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01039 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF.A JARIS ABRIL/2017
|
2017NE01439 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01969 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02507 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03006 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03452 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00459.
|
2017NE05696 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00498 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01538 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02228 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02982 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03745 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04595 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05576 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00581 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01208 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01667 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02238 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02801 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03359 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03873 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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