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NOTA DE EMPENHO 2017NE00459

Favorecido

YASMIN CAVALCANTI MARTINS SALES ROCHA
R$ 18.350,92
 

CPF/CNPJ:

01594502331

Emissão:

21/02/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

36577/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DAS CAMELIAS,N10 ED OLIMPUS PONTA DA AREIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65077325

Descrição

36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE FEVEREIRO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00459 21/02/2017 2.585,51 18.350,92 18.350,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE FEVEREIRO/2017
2017NE00459 21/02/2017 2.585,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF.A JARIS MARCO/2017
2017NE01039 27/03/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF.A JARIS ABRIL/2017
2017NE01439 24/04/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
2017NE01969 29/05/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF.A JARIS JUN/2017
2017NE02507 28/06/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
2017NE03006 25/07/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00459 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03452 25/08/2017 2.670,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00459.
2017NE05696 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00498 21/02/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01538 27/03/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02228 24/04/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02982 29/05/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03745 28/06/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04595 25/07/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05576 25/08/2017 0,00 2.670,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00581 21/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01208 27/03/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01667 24/04/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02238 29/05/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02801 28/06/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03359 25/07/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03873 25/08/2017 0,00 0,00 2.670,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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