CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24399/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 18/2015 REF A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE PECAS,PARA ATENDER DE FORMA CONRINUADA AS NECESSIDADES DESTE DE-PARTAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00663 | 09/03/2017 | 20.001,00 | 78.054,36 | 78.054,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 18/2015 REF A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE PECAS,PARA ATENDER DE FORMA CONRINUADA AS NECESSIDADES DESTE DE-PARTAMENTO.
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2017NE00663 | 09/03/2017 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00663 REF KLN ENGENHARIA,CONTRATO 18/15
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2017NE02532 | 03/07/2017 | 58.054,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00663
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2017NE05736 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL03802 | 03/07/2017 | 0,00 | 78.054,36 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02873 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.876,64 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02874 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.177,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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