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NOTA DE EMPENHO 2017NE00011

Favorecido

ELENILTON RIBEIRO DE SOUSA
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

03705724320

Emissão:

13/11/2017

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0268654/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

CONCESSAO DE DIARIAS ESTADUAIS, REFERENTE A VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE VARGEM GRANDE PARA FISCALIZAR E VISTORIAR AS CASAS DE SHOWS, REVENDAS CLADESTINAS DE GLP E POSTOS DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO N. 02

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00011 13/11/2017 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS ESTADUAIS, REFERENTE A VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE VARGEM GRANDE PARA FISCALIZAR E VISTORIAR AS CASAS DE SHOWS, REVENDAS CLADESTINAS DE GLP E POSTOS DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO N. 02
2017NE00011 13/11/2017 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00011 16/11/2017 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00011 26/12/2017 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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