Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00001

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 7.110,00
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

25/05/2017

Plano Interno:

PREVECCPTUR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

86317/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Companhia de Policiamento de Turismo Independ

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00001 25/05/2017 7.110,00 7.110,00 7.110,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET
2017NE00001 25/05/2017 7.110,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00002 05/06/2017 0,00 672,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00002 05/06/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00037 02/08/2017 0,00 672,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00037 02/08/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00081 19/09/2017 0,00 1.344,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00081 19/09/2017 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00247 20/12/2017 0,00 672,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00247 20/12/2017 0,00 1.250,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00001 07/06/2017 0,00 0,00 1.172,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00033 02/08/2017 0,00 0,00 1.172,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00069 19/09/2017 0,00 0,00 2.844,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00172 20/12/2017 0,00 0,00 1.922,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,