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NOTA DE EMPENHO 2017NE00163

Favorecido

AGNALDO PEREIRA LIBORIO
R$ 3.900,00
 

CPF/CNPJ:

53108701568

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

FORMCAAPMGD

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

264160/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE 1000 CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM INSTRUTOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00163 17/11/2017 3.900,00 3.900,00 3.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM INSTRUTOR
2017NE00163 17/11/2017 3.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00156 19/12/2017 0,00 3.900,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00210 22/12/2017 0,00 0,00 241,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00210 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00057 22/12/2017 0,00 0,00 -241,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00209 22/12/2017 0,00 0,00 3.658,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00209 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00056 22/12/2017 0,00 0,00 -3.658,63
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00269 26/12/2017 0,00 0,00 241,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00268 26/12/2017 0,00 0,00 3.658,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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