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NOTA DE EMPENHO 2017NE00105

Favorecido

MARIO SERGIO CUTRIM SANTOS
R$ 3.300,00
 

CPF/CNPJ:

44480288368

Emissão:

16/11/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

2627132017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA INGLES DE SOUSA 213

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PARA CUSTEARDESPESAS COM INSTRUTOR DO CEGESP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00105 16/11/2017 3.300,00 3.300,00 3.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEARDESPESAS COM INSTRUTOR DO CEGESP
2017NE00105 16/11/2017 3.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00152 19/12/2017 0,00 3.300,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00220 22/12/2017 0,00 0,00 140,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00220 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00067 22/12/2017 0,00 0,00 -140,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00219 22/12/2017 0,00 0,00 3.159,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00219 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00066 22/12/2017 0,00 0,00 -3.159,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00277 26/12/2017 0,00 0,00 140,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00276 26/12/2017 0,00 0,00 3.159,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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