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NOTA DE EMPENHO 2017NE00112

Favorecido

EURICO ALVES DA SILVA FILHO
R$ 4.500,00
 

CPF/CNPJ:

40451488334

Emissão:

16/11/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

262711/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PRIMEIRO DE MAIO N 28

Municipio:

S`O LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065045

Descrição

PARA CUSTEARDESPESAS COM INSTRUTOR DO CEGESP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00112 16/11/2017 4.500,00 4.500,00 4.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEARDESPESAS COM INSTRUTOR DO CEGESP
2017NE00112 16/11/2017 4.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00161 19/12/2017 0,00 4.500,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00204 22/12/2017 0,00 0,00 376,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00204 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00051 22/12/2017 0,00 0,00 -376,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00203 22/12/2017 0,00 0,00 4.123,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00203 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00050 22/12/2017 0,00 0,00 -4.123,63
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00263 26/12/2017 0,00 0,00 376,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00262 26/12/2017 0,00 0,00 4.123,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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