CPF/CNPJ:
23383929000142
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
ADMGESAPMGD
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0210051/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PLACA CPU KIT PLACA MAE, PROCESADOR ADM ATHLON XP, PARA MICROCOMPUTADOR HARD DISK COM HD 500GB 3.5 7200RPM 16MB BUFFER SATA ADAPTADOR EM ACO, TIPO USB PARA REDE SEM FIO (WIRELESS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00162 | 17/11/2017 | 14.835,95 | 14.835,95 | 14.835,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PLACA CPU KIT PLACA MAE, PROCESADOR ADM ATHLON XP, PARA MICROCOMPUTADOR HARD DISK COM HD 500GB 3.5 7200RPM 16MB BUFFER SATA ADAPTADOR EM ACO, TIPO USB PARA REDE SEM FIO (WIRELESS)
|
2017NE00162 | 17/11/2017 | 14.835,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00205 | 20/12/2017 | 0,00 | 7.282,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00205 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00205 | 20/12/2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00205 | 20/12/2017 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00206 | 20/12/2017 | 0,00 | 120,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00206 | 20/12/2017 | 0,00 | 183,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00206 | 20/12/2017 | 0,00 | 258,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00206 | 20/12/2017 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00207 | 20/12/2017 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00207 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00207 | 20/12/2017 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00207 | 20/12/2017 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00208 | 20/12/2017 | 0,00 | 149,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL00208 | 20/12/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00312 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.835,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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