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NOTA DE EMPENHO 2017NE00064

Favorecido

VANDERSON SILVA SANTANA
R$ 3.600,00
 

CPF/CNPJ:

02562373367

Emissão:

07/11/2017

Plano Interno:

FORMCAAPMGD

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

261406/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

UNID. 103 RUA 8 C. 01 CIDADE OPERA-RIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058030

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUTOR DO CFO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00064 07/11/2017 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUTOR DO CFO
2017NE00064 07/11/2017 3.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00141 19/12/2017 0,00 3.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00180 22/12/2017 0,00 0,00 185,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00180 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00027 22/12/2017 0,00 0,00 -185,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00179 22/12/2017 0,00 0,00 3.414,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06153 OB - 2017OB00179 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 23122017
2017NS00026 22/12/2017 0,00 0,00 -3.414,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00239 26/12/2017 0,00 0,00 185,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00238 26/12/2017 0,00 0,00 3.414,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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