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NOTA DE EMPENHO 2017NE00023

Favorecido

CARLOS ROBERTO SPINDOLA VIANA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

47499966372

Emissão:

22/06/2017

Plano Interno:

GESTCMTIIIB

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

023/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV 10 C 49

Municipio:

S`O LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065050

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 20/06/17, A FIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO DA SACOP, QUE ACONT. NO AUDITORIO DO TCE NO DIA21/06/17. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 21/06/17. CONF NOTA B

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00023 22/06/2017 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 20/06/17, A FIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO DA SACOP, QUE ACONT. NO AUDITORIO DO TCE NO DIA21/06/17. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 21/06/17. CONF NOTA B
2017NE00023 22/06/2017 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00023 22/06/2017 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00023 22/06/2017 0,00 0,00 346,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05918 OB - 2017OB00023 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 08072017
2017NS00006 22/06/2017 0,00 0,00 -346,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00025 13/07/2017 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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