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NOTA DE EMPENHO 2017NE00062

Favorecido

ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA
R$ 5.498,60
 

CPF/CNPJ:

05955105000118

Emissão:

21/06/2017

Plano Interno:

PRVC14BPMTO

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0138485/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

TDA

Descrição

ENVELOPE EM PAPEL TIPO CARTA, NA COR BRANCO, MEDINDO 22,5X 17CM ENVELOPE EM PAPEL PARA CONVITE, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 17,5 X 13,0 CM (LARG. X ALT.)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00062 21/06/2017 5.498,60 5.498,60 5.498,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENVELOPE EM PAPEL TIPO CARTA, NA COR BRANCO, MEDINDO 22,5X 17CM ENVELOPE EM PAPEL PARA CONVITE, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 17,5 X 13,0 CM (LARG. X ALT.)
2017NE00062 21/06/2017 5.498,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00167 22/06/2017 0,00 14,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00167 22/06/2017 0,00 14,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00167 22/06/2017 0,00 45,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00167 22/06/2017 0,00 118,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00168 22/06/2017 0,00 155,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00168 22/06/2017 0,00 163,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00168 22/06/2017 0,00 72,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00168 22/06/2017 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00169 22/06/2017 0,00 173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00169 22/06/2017 0,00 200,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00169 22/06/2017 0,00 447,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00169 22/06/2017 0,00 206,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00170 22/06/2017 0,00 162,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00170 22/06/2017 0,00 44,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00170 22/06/2017 0,00 27,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00170 22/06/2017 0,00 33,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00171 22/06/2017 0,00 17,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00171 22/06/2017 0,00 59,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00171 22/06/2017 0,00 116,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00171 22/06/2017 0,00 147,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00172 22/06/2017 0,00 389,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00172 22/06/2017 0,00 279,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00172 22/06/2017 0,00 94,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00172 22/06/2017 0,00 18,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00173 22/06/2017 0,00 462,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00173 22/06/2017 0,00 115,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00173 22/06/2017 0,00 59,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00173 22/06/2017 0,00 125,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00174 22/06/2017 0,00 760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00174 22/06/2017 0,00 11,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00174 22/06/2017 0,00 53,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00174 22/06/2017 0,00 310,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00175 22/06/2017 0,00 110,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00175 22/06/2017 0,00 222,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00175 22/06/2017 0,00 205,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00061 22/06/2017 0,00 0,00 5.498,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05895 OB - 2017OB00061 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 24062017
2017NS00010 22/06/2017 0,00 0,00 -5.498,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00062 10/07/2017 0,00 0,00 5.498,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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