CPF/CNPJ:
05955105000118
Emissão:
21/06/2017
Plano Interno:
PRVC14BPMTO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0138485/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TDA
ENVELOPE EM PAPEL TIPO CARTA, NA COR BRANCO, MEDINDO 22,5X 17CM ENVELOPE EM PAPEL PARA CONVITE, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 17,5 X 13,0 CM (LARG. X ALT.)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00062 | 21/06/2017 | 5.498,60 | 5.498,60 | 5.498,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENVELOPE EM PAPEL TIPO CARTA, NA COR BRANCO, MEDINDO 22,5X 17CM ENVELOPE EM PAPEL PARA CONVITE, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 17,5 X 13,0 CM (LARG. X ALT.)
|
2017NE00062 | 21/06/2017 | 5.498,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 45,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 118,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 155,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 163,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 72,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 200,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 206,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 162,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 44,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 27,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 17,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 59,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 116,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 147,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 389,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 18,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 59,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 125,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 11,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 53,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 310,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00175 | 22/06/2017 | 0,00 | 110,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00175 | 22/06/2017 | 0,00 | 222,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00175 | 22/06/2017 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00061 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.498,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05895 OB - 2017OB00061 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 24062017
|
2017NS00010 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.498,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00062 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.498,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,