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NOTA DE EMPENHO 2017NE00142

Favorecido

ANTONIO OTILA SOUSA SILVA
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

03061842306

Emissão:

14/09/2017

Plano Interno:

PRVC15CIGJA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0215815/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

IMPERATRIZ LEOPOLDINA 489 SANTA RITA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65919040

Descrição

DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00142 14/09/2017 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ARAME PRA PARTICIPA R DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017
2017NE00142 14/09/2017 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00145 14/09/2017 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00145 14/09/2017 0,00 0,00 399,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06016 OB - 2017OB00145 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 15092017
2017NS00011 14/09/2017 0,00 0,00 -399,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00160 21/09/2017 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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