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NOTA DE EMPENHO 2017NE00011

Favorecido

EURICO ALVES DA SILVA FILHO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

40451488334

Emissão:

03/04/2017

Plano Interno:

PRVC15BPMBA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

011/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PRIMEIRO DE MAIO N 28

Municipio:

S`O LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065045

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 03/03/17 A 07/03/17, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AESTA UNIDADE E MANUTENCAO DA VTR DUSTER, PLACA: PSR1191, CONFORME NOTA BI N. 883702, P

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00011 03/04/2017 692,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 03/03/17 A 07/03/17, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AESTA UNIDADE E MANUTENCAO DA VTR DUSTER, PLACA: PSR1191, CONFORME NOTA BI N. 883702, P
2017NE00011 03/04/2017 692,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO POR INCORRENCAO NO VALOR E NA QUANTIDADE DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR.
2017NE00012 03/04/2017 -692,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2017NL00012 03/04/2017 0,00 -692,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00011 03/04/2017 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00013 03/04/2017 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA DEVIDO A INCORRENCAO NO VALOR E NA QUANTIDADE DE DIARIAS.
2017GR00001 03/04/2017 0,00 0,00 -692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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